副总经理/总经理助理9 面议
中国长城科技集团股份有限公司2023年10月公开招聘管理干部
截止日期:2023-10-15 2023-10-09发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
协助审计管理部总经理完成以下工作:
1.组织拟订内审条线和本部门管理制度、工作流程、标准规范及内审工作规划、部门工作计划、工作总结。
2.组织实施审计业务日常工作,负责组织实施内部审计工作,包括经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,重大项目担任主审;组织审计项目整改验收,跟踪审计报告整改的落实情况。
3.组织开展审计项目中介机构选聘,对审计质量进行监督和评价。
4.组织开展对下属企业内审工作的部署、指导、检查、监督,落实上级机关对企业审计的协调工作,根据要求落实相关整改工作。
5.组织建设和完善本行非现场审计稽核系统。
6.配合监管机构监督检查工作,组织责任部门整改,落实监管意见等工作。
7.负责所分管业务团队的组织建设和人才队伍建设。
8.根据工作需要,完成领导交派的其他工作等。
1.组织拟订内审条线和本部门管理制度、工作流程、标准规范及内审工作规划、部门工作计划、工作总结。
2.组织实施审计业务日常工作,负责组织实施内部审计工作,包括经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,重大项目担任主审;组织审计项目整改验收,跟踪审计报告整改的落实情况。
3.组织开展审计项目中介机构选聘,对审计质量进行监督和评价。
4.组织开展对下属企业内审工作的部署、指导、检查、监督,落实上级机关对企业审计的协调工作,根据要求落实相关整改工作。
5.组织建设和完善本行非现场审计稽核系统。
6.配合监管机构监督检查工作,组织责任部门整改,落实监管意见等工作。
7.负责所分管业务团队的组织建设和人才队伍建设。
8.根据工作需要,完成领导交派的其他工作等。
任职要求
1.学历要求:全日制统招本科及以上学历,会计、财务管理等相关财经类专业。
2.经验要求:10年以上财务审计相关工作经验,3年以上大中型集团型企业审计管理经验,国企工作背景优先考虑。
3.专业要求:精通审计业务,熟悉公司各部门业务流程,有丰富的财会项目分析处理经验,具备审计纪检监察工作管理实施经验,熟悉相关的国家法律、法规。
4.证书要求:具有中级会计师及以上职称,注册会计师、内控管理师资格者优先考虑。
5.思想要求:具备较高的思想政治素养,敢于担当,作风正派,清正廉洁,坚持原则,大局观较强。
6.胜任力要求:具备较强的文字综合能力、组织协调能力、沟通能力和较强的团队合作意识;具有良好的职业操守和敬业精神,作风正派,遵纪守法,廉洁奉公。
7.年龄要求:年龄在45周岁(含)以下(1978年9月以后出生),特别优秀的可适当放宽。
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2.经验要求:10年以上财务审计相关工作经验,3年以上大中型集团型企业审计管理经验,国企工作背景优先考虑。
3.专业要求:精通审计业务,熟悉公司各部门业务流程,有丰富的财会项目分析处理经验,具备审计纪检监察工作管理实施经验,熟悉相关的国家法律、法规。
4.证书要求:具有中级会计师及以上职称,注册会计师、内控管理师资格者优先考虑。
5.思想要求:具备较高的思想政治素养,敢于担当,作风正派,清正廉洁,坚持原则,大局观较强。
6.胜任力要求:具备较强的文字综合能力、组织协调能力、沟通能力和较强的团队合作意识;具有良好的职业操守和敬业精神,作风正派,遵纪守法,廉洁奉公。
7.年龄要求:年龄在45周岁(含)以下(1978年9月以后出生),特别优秀的可适当放宽。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
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