审计部部长 面议
四川三江汇海商业保理有限公司2024年第一批公开招聘4名工作人员公告
截止日期:2024-05-15 2024-04-30发布
职位详情
基本信息
- 职称要求:副高级职称
- 年龄:年龄40周岁(含)以下
- 报名方式:网上系统,其他
岗位职责
1.负责组织制定公司内部审计规章制度、操作流程,负责组织编制公司年度审计工作计划;
2.负责审计计划的实施和审计报告的审核。参与对重大项目、重大合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3.负责对公司的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4.负责根据公司安排,组织开展领导干部任期经济审计;
5.负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
6.完成领导交办的其他工作。
2.负责审计计划的实施和审计报告的审核。参与对重大项目、重大合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3.负责对公司的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4.负责根据公司安排,组织开展领导干部任期经济审计;
5.负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求
1.年龄40周岁(含)以下;
2.具有3年以上内部审计管理经验且有较强团队管理能力;具有行政事业单位、大型国有企业财务、审计工作经验者优先考虑;
3.具有会计、审计、经济等相关资格证书,熟悉国家财务政策、会计准则、审计及税务法律法规,熟悉行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法;
4.熟悉审计全套流程与管理、精通现代企业内控体系的建立与运行查验;
5.有较强的公文写作及文字处理能力和问题分析、解决能力,具备较高的思想政治水平和组织、沟通、协调、抗压能力;
6.取得高级及以上专业技术职称、注册会计师等专业证书、硕士研究生及以上或特别优秀者可适当放宽专业、工作经历要求。
2.具有3年以上内部审计管理经验且有较强团队管理能力;具有行政事业单位、大型国有企业财务、审计工作经验者优先考虑;
3.具有会计、审计、经济等相关资格证书,熟悉国家财务政策、会计准则、审计及税务法律法规,熟悉行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法;
4.熟悉审计全套流程与管理、精通现代企业内控体系的建立与运行查验;
5.有较强的公文写作及文字处理能力和问题分析、解决能力,具备较高的思想政治水平和组织、沟通、协调、抗压能力;
6.取得高级及以上专业技术职称、注册会计师等专业证书、硕士研究生及以上或特别优秀者可适当放宽专业、工作经历要求。
其他要求
应聘者可通过以上报名链接进入招聘门户首页,根据本人求职意向,按照指引进行相关信息填写及报名。在报名阶段,应聘者需完成报名资料的上传,包括:身份证正反面扫描件、毕业证扫描件、学位证扫描件以及所取得的职业/执业资格证书扫描件。
2.有以下情形之一的视为报名无效:
①逾期报名或报名资料提交不全的;
②应聘人员提供虚假信息、虚假材料的;
③其他不符合报名条件的情况。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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