内控审计主管 面议
深圳市九洲电器有限公司关于2024年招聘1名内控审计主管的公告
截止日期:2025-01-26 2024-07-30发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:其他
岗位职责
1.负责维护和完善公司的内部控制体系及内控手册,确保公司内部控制体系的有效性和合规性,完成内控自评报告;
2.编制年度审计工作计划,对公司的内部控制流程进行审计和评估,识别潜在风险并提出改进建议,完成审计报告;
3.协调与各部门之间的沟通与合作,推动内部控制、内部审计工作的顺利开展,落实内审整改事项,确保其得到有效执行;
4.负责公司制度建设、优化工作,协调公司内部进行制度修订与完善;
5.与上级单位对接内控和审计事务。
2.编制年度审计工作计划,对公司的内部控制流程进行审计和评估,识别潜在风险并提出改进建议,完成审计报告;
3.协调与各部门之间的沟通与合作,推动内部控制、内部审计工作的顺利开展,落实内审整改事项,确保其得到有效执行;
4.负责公司制度建设、优化工作,协调公司内部进行制度修订与完善;
5.与上级单位对接内控和审计事务。
任职要求
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神。
2.教育背景:应具有本科及以上文化程度,财务、经济类等相关专业学习经历优先。
3.应聘年龄:40周岁及以下
4.技能要求:具备企业内控体系搭建、内控梳理、风险识别、提出内控建议、编制内控手册等能力;具备制定审计计划、审计程序及实施审计的能力;熟悉金蝶云星空软件及一般账务处理流程者优先;具备较好的中文写作能力,有一定的英语阅读能力;具有会计职称证书、审计师证书或国际注册内部审计师证书(CIA)者优先。
5.工作经验:具有内控审计相关工作3年及以上经历。
深圳市九洲电器有限公司关于2024年招聘1名内控审计主管的公告
2.教育背景:应具有本科及以上文化程度,财务、经济类等相关专业学习经历优先。
3.应聘年龄:40周岁及以下
4.技能要求:具备企业内控体系搭建、内控梳理、风险识别、提出内控建议、编制内控手册等能力;具备制定审计计划、审计程序及实施审计的能力;熟悉金蝶云星空软件及一般账务处理流程者优先;具备较好的中文写作能力,有一定的英语阅读能力;具有会计职称证书、审计师证书或国际注册内部审计师证书(CIA)者优先。
5.工作经验:具有内控审计相关工作3年及以上经历。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
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