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审计管理岗 面议

浙江省临海市市属国有企业2024年公开招聘6名特殊岗位人才的公告
  • 招1人
  • 本科
  • 台州
截止日期:2024-08-15 2024-08-09发布

职位详情

基本信息
  • 报名方式:其他
岗位职责
1.负责制定并维护集团内部审计的年度计划、长期规划及审计政策,确保审计工作有序进行;
2.负责起草、修订和完善集团内部审计相关规章制度、工作流程和操作指南,提高审计工作的标准化和规范化水平; 3.负责组织和实施集团内部各类审计项目,包括财务审计、运营审计、合规审计、专项审计等,确保集团审计工作的全面性和深入性; 4.负责制定审计方案,明确审计目标、范围、方法和程序,确保审计工作的针对性和有效性; 5.负责组织、执行现场审计工作,收集审计证据,评估被审计对象的内部控制、财务状况和业务运营情况; 6.识别、评估集团面临的各种风险,包括财务风险、运营风险、合规风险等,并提出相应的风险应对措施;
7.负责评估和监督集团内部控制的有效性,发现内部控制缺陷并提出改进建议,促进集团内部控制体系的不断完善; 8.负责编制审计报告,客观、公正地反映审计结果,提出审计意见和建议,为集团管理层提供决策支持; 9.配合外部审计机构对集团的审计工作,提供必要的支持和协助,协调集团与外部审计机构之间的关系,确保外部审计工作的顺利进行。
任职要求
1.45周岁及以下;
2.户籍不限;
3.须取得注册会计师执业资格,且同时具备中级会计师或中级审计师及以上专业技术任职资格;
4.须5周年及以上会计师事务所审计岗位或上市企业内部审计岗位等相关工作经验;并须2周年及以上负责带队审计工作经验,能独立开展现场工作。
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临海市财政局
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