审计副经理 面议
芜湖滨江文旅投资运营有限公司2024年8月公开招聘工作人员公告
截止日期:2024-08-23 2024-08-22发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:网上系统
岗位职责
1、建立健全集团内部审计制度,制定年度审计计划;
2、提交年度内部审计业务工作报告给董事会、审计委员会;
3、汇报审计工作进度、重大风险点和内控问题,以便管理层了解内部审计业务的发展动向,及时调整治理结构和提高审计工作质量;
4、负责监督、检查、执行常规审计、专项审计的项目情况,对发现的问题提出意见,并监督整个项目进度、稽核结果;对审计工作进行总结与改善,编制总结报告向管理层汇报;
5、负责监督、检查、执行本企业风险和风险管理相关的工作体系,监督和检验风险管理的有效性及改进情况;
6、督导内控评价自查自纠工作,监督内控管理的有效性及改进情况,为集团、各部门提供专业意见及支持,
7、指导审计部成员的个人职业发展,培训部门人员,提高审计团队的综合素质,对团队成员、部门进行绩效考核跟踪;
8、服从用工单位安排,做好单位交办的其它工作。
2、提交年度内部审计业务工作报告给董事会、审计委员会;
3、汇报审计工作进度、重大风险点和内控问题,以便管理层了解内部审计业务的发展动向,及时调整治理结构和提高审计工作质量;
4、负责监督、检查、执行常规审计、专项审计的项目情况,对发现的问题提出意见,并监督整个项目进度、稽核结果;对审计工作进行总结与改善,编制总结报告向管理层汇报;
5、负责监督、检查、执行本企业风险和风险管理相关的工作体系,监督和检验风险管理的有效性及改进情况;
6、督导内控评价自查自纠工作,监督内控管理的有效性及改进情况,为集团、各部门提供专业意见及支持,
7、指导审计部成员的个人职业发展,培训部门人员,提高审计团队的综合素质,对团队成员、部门进行绩效考核跟踪;
8、服从用工单位安排,做好单位交办的其它工作。
任职要求
1、大学本科及以上学历,并取得学士学位证书,财会、审计相关专业毕业,35周岁以下;具备5年及以上同类岗位工作经验;
2、掌握内部审计相关法规、程序、方法;熟悉中国会计准则、税收政策及政府对国有企业监管的相关制度和法规;
3、熟悉掌握企业经营管理、风险管理、内部控制、内部审计实务标准、流程优化方法等相关知识,了解企业内部运作体系;
4、具备良好的职业敏感度,良好的逻辑思维能力、数据与综合分析能力、口头和书面表达能力;
5、具备较强的组织、计划、控制、执行、沟通协调能力和团队协作精神;
6、具有CPA、CIA、CISA等专业资格优先考虑;
7、工作认真、敬业、责任心强、严谨细致、能适应较强工作压力。
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2、掌握内部审计相关法规、程序、方法;熟悉中国会计准则、税收政策及政府对国有企业监管的相关制度和法规;
3、熟悉掌握企业经营管理、风险管理、内部控制、内部审计实务标准、流程优化方法等相关知识,了解企业内部运作体系;
4、具备良好的职业敏感度,良好的逻辑思维能力、数据与综合分析能力、口头和书面表达能力;
5、具备较强的组织、计划、控制、执行、沟通协调能力和团队协作精神;
6、具有CPA、CIA、CISA等专业资格优先考虑;
7、工作认真、敬业、责任心强、严谨细致、能适应较强工作压力。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
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