内控审计专员 面议
长春超达投资集团有限公司2022年9月招聘公告需求专业(供参考):
理论经济学,应用经济学,工商管理
截止日期:2022-09-27 2022-09-26发布
职位详情
基本信息
- 年龄:40周岁以下(1982年9月1日以后出生)
- 报名方式:电子邮件
- 需求专业(供参考): 理论经济学,应用经济学,工商管理
岗位职责
1. 协助部门负责人建立完善集团内部控制及审计管理制度体系、内控审计管理标准、内审工作作业流程;
2. 根据集团年度审计计划或临时内审项目要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案、工作计划等,并负责与被审核单位(部门)进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进场工作;
3. 结合集团及下属企业业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 负责按照确定的内控审计方案具体开展集团内控审计工作,包含但不限于资料收集、整理形成内控评价及审计工作底稿、汇总相关内部控制缺陷、编写后续审计报告、对内控评价及审计过程中发现的问题整改实施进行跟踪等;
5. 完成部门负责人交办的其他工作。
2. 根据集团年度审计计划或临时内审项目要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案、工作计划等,并负责与被审核单位(部门)进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进场工作;
3. 结合集团及下属企业业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 负责按照确定的内控审计方案具体开展集团内控审计工作,包含但不限于资料收集、整理形成内控评价及审计工作底稿、汇总相关内部控制缺陷、编写后续审计报告、对内控评价及审计过程中发现的问题整改实施进行跟踪等;
5. 完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求
1、具有三年以上内控(或流程)管理、审计或国有企业总部财务工作经验,了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
2、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
3、熟悉使用office等办公软件、财务操作软件;
4、具备良好的文字功底。
5、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先。
长春超达投资集团有限公司2022年9月招聘公告
2、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
3、熟悉使用office等办公软件、财务操作软件;
4、具备良好的文字功底。
5、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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