审计部负责人 面议
安徽滁宁高速公路开发有限公司2023年2月招聘1名人员公告
截止日期:2023-03-16 2023-02-17发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
1.负责审计管理制度和体系的建设,拟定各项内部审计制度、审计程序和细则。
2.制订年度、季度、月度审计工作计划,规划年度审计工作实施进程。
3.组织公司各项审计工作的实施,审计任务的内部分配,并监督落实执行。
4.指导监督子公司建立健全内部审计机构,负责子公司内部审计工作指导和管理。
5.编写公司及子公司、项目办全面审计报告和专项审计报告。
6.负责指导、培训并监督本部门员工审计工作的开展,确保企业审计工作任务的有效完成。
7.负责公司委托社会审计事项,协助上级审计机关对公司的审计工作。
8.完成领导交办的其它工作。
2.制订年度、季度、月度审计工作计划,规划年度审计工作实施进程。
3.组织公司各项审计工作的实施,审计任务的内部分配,并监督落实执行。
4.指导监督子公司建立健全内部审计机构,负责子公司内部审计工作指导和管理。
5.编写公司及子公司、项目办全面审计报告和专项审计报告。
6.负责指导、培训并监督本部门员工审计工作的开展,确保企业审计工作任务的有效完成。
7.负责公司委托社会审计事项,协助上级审计机关对公司的审计工作。
8.完成领导交办的其它工作。
任职要求
1.全日制本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2.年龄45周岁以下(1978年2月1日以后出生)。
3.具有5年以上财务、审计、内控、项目管理、投资管理等相关工作经验,能够独立完成企业内部审计工作,有大中型企业部门负责人工作经验优先。
4.具有中级会计师或审计师以上职称(含),有注册会计师、税务师优先。
5.具备较强的沟通协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力。
6.熟悉审计、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规和金融知识,熟练使用财务软件及办公软件。
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2.年龄45周岁以下(1978年2月1日以后出生)。
3.具有5年以上财务、审计、内控、项目管理、投资管理等相关工作经验,能够独立完成企业内部审计工作,有大中型企业部门负责人工作经验优先。
4.具有中级会计师或审计师以上职称(含),有注册会计师、税务师优先。
5.具备较强的沟通协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力。
6.熟悉审计、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规和金融知识,熟练使用财务软件及办公软件。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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