内部审计岗 面议
辽宁金融控股集团有限公司2023年4月公开招聘公告需求专业(供参考):
应用经济学,工商管理
截止日期:2023-05-07 2023-04-28发布
职位详情
基本信息
- 年龄:一般不超过40周岁
- 用人部门:审计部
- 报名方式:电子邮件
- 需求专业(供参考): 应用经济学,工商管理
岗位职责
1.负责拟定集团内部审计制度、实施规程及审计计划;
2.牵头负责集团内部审计项目的实施,编制审计报告;
3.负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档及档案管理工作;
4.负责研究分析内部审计发现的问题,向有关部门提出建议,协助完善内部控制措施;
5.负责监督审计发现的后续整改及落实情况;
6.完成部门领导交办的其他工作。
2.牵头负责集团内部审计项目的实施,编制审计报告;
3.负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档及档案管理工作;
4.负责研究分析内部审计发现的问题,向有关部门提出建议,协助完善内部控制措施;
5.负责监督审计发现的后续整改及落实情况;
6.完成部门领导交办的其他工作。
任职要求
1.具有3年以上四大会计师事务所、大中型金融机构、大型国有企业内部审计工作经验;
2.熟悉审计程序与审计技术,了解内部控制和风险管理过程,对内部审计工作有全面理解能力;
3.具有较强的数据分析整合能力,文字表达能力和沟通协调能力。
辽宁金融控股集团有限公司2023年4月公开招聘公告
2.熟悉审计程序与审计技术,了解内部控制和风险管理过程,对内部审计工作有全面理解能力;
3.具有较强的数据分析整合能力,文字表达能力和沟通协调能力。
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职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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