内审专员 面议
苏州吴中国太发展有限公司2023年10月招聘15名工作人员简章
截止日期:2023-10-20 2023-10-08发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
1.协助编制、完善公司内部审计制度,包括审计政策、程序和方法;
2.按照年度审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,交换审计意见,出具审计报告,对不足之处提出改进意见;
3.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
4.协同完成对各参股公司进行的督察及内部审计,提出合理性建议,跟进整改措施;
5.负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
6.负责开展公司内控稽查业务、员工绩效考核业务;
7.完成其他临时任务。
2.按照年度审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,交换审计意见,出具审计报告,对不足之处提出改进意见;
3.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
4.协同完成对各参股公司进行的督察及内部审计,提出合理性建议,跟进整改措施;
5.负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
6.负责开展公司内控稽查业务、员工绩效考核业务;
7.完成其他临时任务。
任职要求
1.985、211院校优先;
2.35周岁以下(1988年1月1日及以后);
3.中级审计师、会计师及以上职称优先;
4.3年及以上企业内部审计或会计师事务所专项审计工作经验;
5.熟练使用办公软件,具备良好的数据统计分析和处理能力;
6.有较好的沟通能力、综合分析判断能力、文字表达能力。
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2.35周岁以下(1988年1月1日及以后);
3.中级审计师、会计师及以上职称优先;
4.3年及以上企业内部审计或会计师事务所专项审计工作经验;
5.熟练使用办公软件,具备良好的数据统计分析和处理能力;
6.有较好的沟通能力、综合分析判断能力、文字表达能力。
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职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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