审计监督 面议
通用技术高新材料集团有限公司2022年5月8大岗位公开招聘
截止日期:2022-05-19 2022-05-16发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
(1)起草内部审计规章制度,起草违规经营投资责任追究工作相关制度、流程,包括完善制度、规范流程、指导成员单位相关工作等。
(2)落实审计项目实施,包括按照分工进行审计工作、编制审计底稿、起草审计方案、起草审计报告等;配合内外部审计及调查工作。
(3)受理有关方面按规定移交的违规经营投资的问题和线索,按照相关工作机制组织会议并开展核查工作,起草相关报告,填写并健全问题线索台账,督促相关单位按规定报送处理决定整改报告及相关证明材料等。
(4)对审计发现问题督促相关单位整改落实,定期跟踪,填写审计整改台账。
(5)具体实施对内控体系运行情况的评价工作,制定并落实内控缺陷整改和督导计划,起草内控评价报告和整改报告。
(6)承办审计与风险委员会办公室工作。
(7)完成领导交办的其它工作。
(2)落实审计项目实施,包括按照分工进行审计工作、编制审计底稿、起草审计方案、起草审计报告等;配合内外部审计及调查工作。
(3)受理有关方面按规定移交的违规经营投资的问题和线索,按照相关工作机制组织会议并开展核查工作,起草相关报告,填写并健全问题线索台账,督促相关单位按规定报送处理决定整改报告及相关证明材料等。
(4)对审计发现问题督促相关单位整改落实,定期跟踪,填写审计整改台账。
(5)具体实施对内控体系运行情况的评价工作,制定并落实内控缺陷整改和督导计划,起草内控评价报告和整改报告。
(6)承办审计与风险委员会办公室工作。
(7)完成领导交办的其它工作。
任职要求
(1)具有财务、审计相关专业本科及以上学历;
(2)取得CPA或CIA或会计/审计中级及以上职称;
(3)具有5年及以上审计工作经验;
(4)熟悉内部审计、内控方面有关法律法规,熟悉审计署、国资委等国家部委有关审计工作的通知要求,公司有关内部审计和内控自评价方面制度、规范和流程。精通审计、内控体系督导、内控评价等相关实务操作;
(5)具备较强的语言表达能力、公文写作能力;
(6)具备正常履职的身体条件和健康的心理素质。
(2)取得CPA或CIA或会计/审计中级及以上职称;
(3)具有5年及以上审计工作经验;
(4)熟悉内部审计、内控方面有关法律法规,熟悉审计署、国资委等国家部委有关审计工作的通知要求,公司有关内部审计和内控自评价方面制度、规范和流程。精通审计、内控体系督导、内控评价等相关实务操作;
(5)具备较强的语言表达能力、公文写作能力;
(6)具备正常履职的身体条件和健康的心理素质。
其他要求
本职位需按照官方要求进行投递,请参照公告报名方式进行简历投递。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
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