内审主管 面议
江苏省常熟文旅发展有限责任公司2022年度招聘4名部分紧缺性岗位人员简章
截止日期:2022-08-25 2022-08-19发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
1.负责建立健全公司内部审计制度及流程,对公司经营活动实行审计监督,保证公司经营管理合法有效;
2.根据公司审计委员会安排,对公司及下属子公司开展专项审计工作,包括经济效益审计、子公司高管任期经济责任审计、内部控制审计等;
3.拟定审计方案、收集相关材料、执行审计程序、编制工作底稿、起草审计报告,并及时做好审计项目的归档工作等;
4.协助完成公司纪检工作,做好党风廉政建设工作;
5.完成领导交办的其他事项。
2.根据公司审计委员会安排,对公司及下属子公司开展专项审计工作,包括经济效益审计、子公司高管任期经济责任审计、内部控制审计等;
3.拟定审计方案、收集相关材料、执行审计程序、编制工作底稿、起草审计报告,并及时做好审计项目的归档工作等;
4.协助完成公司纪检工作,做好党风廉政建设工作;
5.完成领导交办的其他事项。
任职要求
1.全日制本一以上学历,硕士研究生学历优先,财务财会类、法律类相关专业;
2.年龄40周岁以下(1982年1月1日以后出生),中共党员优先;
3.具有审计、会计等相关专业中级以上职称,5年以上大型企业或大型机构内部审计、纪检相关工作经验;
4.有较强的撰写能力,能独立起草项目审计报告、总结等文稿,熟悉国家财税政策法规、内部审计、内控管理等流程和要求;
5.具有快速学习、业务解读和归纳推理能力,有较强的逻辑思维、沟通和团队协作能力,做事踏实,勤勉,保密意识强。
江苏省常熟文旅发展有限责任公司2022年度招聘4名部分紧缺性岗位人员简章
2.年龄40周岁以下(1982年1月1日以后出生),中共党员优先;
3.具有审计、会计等相关专业中级以上职称,5年以上大型企业或大型机构内部审计、纪检相关工作经验;
4.有较强的撰写能力,能独立起草项目审计报告、总结等文稿,熟悉国家财税政策法规、内部审计、内控管理等流程和要求;
5.具有快速学习、业务解读和归纳推理能力,有较强的逻辑思维、沟通和团队协作能力,做事踏实,勤勉,保密意识强。
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职位编制说明
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